“欧美”通过精心收集,向本站投稿了17篇审计经理岗位的具体职责,以下是小编整理后的审计经理岗位的具体职责,欢迎阅读分享,希望对您有所帮助。
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篇1:审计经理岗位的具体职责
职责:
1、工程或成本类审计业务实施、常规审计、专项审计带队;
2、业务监督及审计,对公司范围内业务进行审计监督,保障公司制度执行、避免公司利益受损;
3、促进管理改进,通过审计整改和管理建议等方式,促进公司各子系统管理改进;
4、案件查办,对禹洲体系内所有舞弊线索进行调查,按照相关法律规定移送涉案人员至司法机关;
5、反腐宣传工作,不定期、多措施开展反腐宣传;
任职要求:
1、全日制本科学历以上,审计、经济管理、房地产相关专业。
2、五年以上工作经验,其中三年以上企业审计经验,具有房地产同等经验者优先。
3、通晓国家财税法规、国家财务核算业务,熟悉公司财务会计、审计和税收等业务流程。
4、熟练使用Office 办公系统,掌握各种审计理论和方法、工具,具备很强的沟通协调能力与公文写作能力。
5、具有很强的团队建设、组织、计划能力,具备良好的分析判断和逻辑推理能力,原则性强,职业道德良好。
篇2:审计经理岗位的具体职责
1、在审计总监的领导下,制定适合本企业的内部审计制度和流程,建立健全内部审计管理体系。
2、根据公司发展需要,制定部门的战略发展规划,规划审计部的自身发展。
3、编制年度/月度工作计划,编制月度/年度工作总结。
4、编制部门年度费用预算,并负责部门费用的管理和管控;
5、全面负责部门内部的日常事务管理,合理安排并协调部门内各岗位人员的分工合作。对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议。
6、负责拟定审计方案和审计范围,组织审计干部根据审计项目选择适当的审计方法有序地推进各项审计工作。
7、负责实施日常审计工作,并做好落实、跟踪审计整改工作,必要时开展后续审计。
8、按照审计工作计划,结合审计项目的实际进度与领导的具体安排,监督、实施完成各项审计任务,并提出有效管理建议。
9、动态审计工程、招标及成本部门。
10、定期或不定期进行常规审计、专项审计、专案审计、财务审计,负责审计过程中的现场复核、关键节点复核,把控审计质量;通过内部审计,对内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制体系。
11、围绕项目主要工程质量存在的问题,组织部门人员对工地现场施工情况开展审计。主要围绕是否按图纸及规范施工,使用材料是否满足合同约定及国家技术性能要求,施工现场对材料使用的把关情况。
12、分析和评价审计证据,得出客观、公正的结论。
13、审计完成后,撰写审计报告和管理建议书等审计文书;负责组织整理审计底稿,审核无误后归档;跟踪并督促被审单位审计结论和整改措施的落实。
14、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
15、负责就初步审计结果与被审计单位进行沟通。
16、对公司管理运营状态进行客观评价,发现管理疏漏,提出改进建议。
17、负责建立部门内部激励机制,对内部审计干部的工作进行监督、考核。
18、确保审计团队具备必要的审计知识、技能、经验,以完成本岗位所要求的任务及职责。
19、负责审计人员的业务培训和考核监督工作,为提高部门工作绩效,培养并发展部门员工的专业和综合技能,为员工的个人发展提供方向、建议和帮助;支持审计干部依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权
20、对公司财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据。
21、组织部门人员对工程项目的招投标、重大合同签订情况开展审计监督。
22、对审计工作的过程、结论及其它相关指标信息保密。
23、及时向部门总监报告日常工作中的重要情况;
24、完成上级领导交办的其他任务。
篇3:审计经理岗位的具体职责
职责:
1、根据公司整体战略规划,拟定并执行公司年度内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系及应对方案。
2、推动各业务循环内控体系的建设与优化,根据内控管理要求和法律、法规、监管政策,组织或参与与职责相关的公司制度和流程的修改和完善。
3、对可能出现的风险进行识别、评估,并将相关状况反映给管理层,主动沟通重要的事项及风险状况。
4、与公司内部各部门及外部审计团队的协调与沟通。
5、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况。
6、根据公司年度审计计划对各子公司经营成果的真实性、准确性、合规性进行审计。
7、及时向审计总监通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向公司管理层提交审计报告。
8、其他总经理和审计总监布置的专项审计工作。
任职资格:
1、国内全日制院校审计、会计、财务等相关专业本科学历,具有2年以上内部审计工作经验
2、具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法;
3、具备应变能力,能够及时准确的处理审计工作中的问题,解决困难;
4、对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预判能力;
5、具备一定的沟通协调能力,审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通协调;
6、具备较强的抗压能力,敏锐的观察力和缜密的逻辑思维,灵活的分析能力和热情主动的态度;
7、具备良好的职业操守。
篇4:工程审计经理岗位的具体职责
职责:
1.负责建立和完善工程审计制度、规范;
2.负责建立重大项目的全程合规性跟踪审计以及其它事项的报备抽查体系,包括招标审计、工程结算等关键事项的合规性及合理性审计;
3.负责对工程审计中发现的问题进行提示、建议、预警或提交相关报告;
4.负责建立和完善集团工程审计数据库,定期更新相关内容。
5.负责对物资采购、出售管理活动进行审计,主要是监督检查审计对象是否遵守国家法律法规,是否遵守集团的有关物资设备采购、废旧物资处理等制度和规定相关规定;
6.负责对建设工程项目进行效能审计,主要是监督检查审计对象是否按规定审批项目和合理选择施工单位;是否严格按照设计和工期要求,对施工质量、安全、进度、造价等实施有效管理和监督;是否认真进行合同管理和造价信息管理,严格按照国家有关规定和定额标准审定工程量和工程费用;是否预见和认真协调好工程建设中的矛盾;是否认真进行竣工验收或审计;
7.协助对集团各级授权管理的实施情况进行监察;
8.完成上级交办的其他工作。
任职要求:
1.工程管理等相关专业本科及以上学历
2.具有5年以上工程管理相关经验,其中2年以上房地产企业内部工程审计工作经验。
3.熟悉房地产项目开发全过程,了解房地产行业运作规律;
4.掌握工程审计的基本知识,对工程审计管理有较深的理解和操作经验,具有较强的团队管理经验。
篇5:工程审计经理岗位的具体职责
职责
一、负责集团所属各单位土建、安装、装饰等工程项目的结算及决算审计工作,出具相应的审计报告;
二、参与工程招投标过程并实施必要的监督;
三、参与重要材料、设备的采购、认价活动,并实施必要的监督;
四、参与工程竣工验收及隐蔽工程的验收、审核工作。
五、做好市调,随时掌握主要建筑及装饰材料、常用设备的市场行情。
六、按规范及时审计完成审计项目资料的整理、立卷、归档工作,确保审计档案资料完整;
七、完成领导交办的其他工作。
任职条件
年龄:30—45周岁
学历:大学本科以上(相关专业)
职称:中级以上职称(具有工程造价师资质的优先)
篇6:工程审计经理岗位的具体职责
1、负责重点工程项目、大宗物资采购等支出性经济合同事前审计工作,充分发挥事前审计的预防作用。
2、负责公司的工程审计工作,以工程项目管理审计为重点,开展工程审计业务,保证项目运作过程处于可控之中。
3、对集团公司各项规章制度的执行和落实情况进行监察监督。
4、实施单位内部责任人离任审计,必要时,对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查。
5、上级安排的其它工作。
篇7:财务审计经理岗位的具体职责表述
职责:
1、根据国家法律法规并结团经营管理实际,搭建并不断完善集团内部审计规范体系,健全内部审计制度,提高经营管理水平;
2、制定集团内部审计实施计划,统筹管理各产业内部审计实施计划;按照实施计划组织开展各项审计工作,防错纠弊,为企业优化管理提出审计建议与意见;
3、对集团属下各产业、各公司经济活动以及相关财务收支的真实性、合法性、效益性开展财务审计;对重大经营异常情况开展专项审计;根据集团相关规定,组织实施干部离任审计;组织开展各产业轻资产外拓项目进场后的后评价工作;
4、及时向集团董事局提交审计报告,并对审计发现的问题进行跟踪,督促整改,提升审计结果的运用水平;对被审计单位的重大审计问题或者审计整改落实不力造成重大影响或损失的,有权报请集团启动问责;
5、定期与集团财经管理委员会沟通,收集各产业、各公司财务数据和财务报表,对财务指标任务完成情况及调整项目进行复核;在离任审计、专项审计等各类审计工作中,负责对企业财务核算、资金管理、会计基础工作、预算管理、财务信息化等工作进行审计,其中税务方向的财务审计人员重点对企业各项税金计算、汇算清缴进行复核,提示税收风险,并提供税务咨询,协助企业做好税收筹划工作;
6、组织开展审计中心及编外审计人员的财务培训工作(其中税务方向审计人员负责税务政策培训),完成上级交办的其他审计事项;
任职条件:
1、财务、审计、工商管理、税务等相关专业统招本科及以上学历;
2、审计经理原则上应具备中级职称或CPA、CIA、注册税务师等至少一项专业资格;审计主管的专业资格不限;
3、审计经理应具备4年以上相关行业内部或外部审计经验;审计主管应具备2年以上相关行业内部审计经验;(相关行业包括会计师事务所/房地产开发/酒店/购物中心/物业行业等)
4、具备审计、会计、财务管理、经济法、税法、风险控制等方面的知识,了解财务审计全套流程与管理并参与或指导过现代企业内控体系的建立与运行查检;
5、良好的计划能力、组织能力、分析判断能力,具有良好的职业道德及职业素养,抗压能力强,具有较强的沟通表达能力和书面表达能力、高度责任感及敬业精神。
篇8:财务审计经理岗位的具体职责表述
职责:
1、根据公司的目标,制定年度、季度审计工作计划(侧重财务相关);
2、利用财务专业知识开展常规审计,包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计,经营管理及效益情况审计、各类专项审计(离任离职审计、舞弊等内部严重违反制度审计、举报事项审计及其他特别事项审计)等;
3、将审计情况、进度和结果向公司领导汇报;
4、协助审计总监实施后续审计工作,跟踪审计意见和建议的执行和采纳情况。
任职要求:
1.大专及以上学历,财务类相关专业,注册会计师、注册税务师优先;
2.5年以上财务或审计工作经验,有教育、医疗、酒店、商业零售行业背景者优先;
3.具备较强的分析能力和沟通能力,良好的文字编辑能力;
4.具备敬业精神、责任心和良好的审计职业道德。
篇9:审计经理岗位的职责描述
职责:
1.按照国家审计法规、集团财会审计制度的有关规定,负责拟订集团审计实施细则;
2. 建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;
3. 组织对集团重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
4. 全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;
5.定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
6. 与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。
任职资格:
1.学历要求:本科及以上学历;
2.专业要求:财务会计、税务、审计等相关专业;
3.工作经验:5年以上大型集团公司财务、审计工作经验;
4.知识技能:熟悉财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;熟悉审计操作程序和审计方法;熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法;熟悉财务管理、企业融资及资本运作;
5.能力素质:良好的口头及书面表达能力;具有较强的组织、计划、控制、协调能力;具有较高的领导管理能力;较强的人际交往能力和团队协作精神;具有较强的综合分析能力。
篇10:审计经理岗位的职责描述
职责:
1、协助审计经理编制每年度集团下属加盟中心的审计计划。
2、遵循内审标准开展审计活动,包括校区经营审计、财务审计、内部控制制度审计以及专项审计等
2、协助审计经理及财务总监做好集团内及关联公司的年度内审工作。
3、能独立完成审计资料收集、审计底稿编制、出具审计报告,并提出合理意见和建议。
4、定期对各子公司内部管理制度及执行情况进行审计
5、跟踪每次审计建议的执行落实情况,实施后续审计工作
6、参与公司业务流程、制度改进和风险评估,对公司内部流程进行优化
7、负责审计资料的原始调查的收集、整理和建档工作
8、完成集团公司临时布置的工作
任职要求:
1、审计、财会、财务管理本科以上学历,熟悉会计、审计、税务、内部审计的法律法规
2、2年以上集团公司内审实操经验,有良好的沟通、分析能力和团队协作精神
3、有较强的责任心、原则性,工作耐心、细致,能经常出差,具备良好的计算机运用能力。
4. 能适应出差。
篇11:审计经理岗位的职责描述
职责:
1、参与公司招议标过程管理,议标项目价格审查、标底及拦标价起草;
2、参与健全公司内部控制体系,定期开展风险评估、内控评价,出具内控评价报告;
3、参与健全公司内部审计体系,定期开展内控审计、专项审计;
4、参与公司需外部审计工作的联系,合同签订和审计工作的跟进;
5、参与健全公司反舞弊机制;
6、完成上级安排的其他临时工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计、经济学等相关专业;
2、5年以上大型制造业审计、内控、流程管理或事务所审计相关工作经验;
3、掌握一定的制造业风险数据库和内部控制、内部审计方法论;
4、具备风险导向、品相端正。
篇12:审计经理岗位的职责描述
①建立和完善集团公司内部控制评价体系;
②拟订并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
③拟定审计方案,起草审计报告和管理建议等审计文书,及时向董事长和总经理提交审计工作计划和审计报告;
④负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
⑤督促跟踪审计结论和建议的落实;
⑥依据集团公司管理需要,组织实施针对集团公司本部及各公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
⑦依据集团公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
⑧参与集团公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
⑨对资产的安全和完整进行审查和评估;
⑩完成其他与内部审计相关工作和领导交办的其他工作。
篇13:审计经理岗位的职责描述
职责:
1、根据审计年度工作计划,组织对集团及所属各事业部进行年度审计;
2、负责公司内控体系的建设,推动公司内控机制的完善和风险防控水平的提升;
3、组织对各类成本、费用、采购项目、重要岗位离任等进行专项审计;
4、编制审计方案,出具高质量的审计报告,并负责各项审计意见、建议的落实和问题的整改。
5、负责审计团队的组建及人才培养,与财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作;
6、高质量的完成领导临时安排的其他审计工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,审计、财会相关专业,具有CPA等资格证书优先。
2、五年以上审计工作经验,三年以上管理经验,项目审计负责人或项目经理优先;
3、全面的财务管理、会计核算及内控审计等能力,熟悉企业的内部审计业务;
4、良好的逻辑思维和分析能力,书面表达和协调能力强,接受出差安排。
篇14:审计经理岗位的职责描述
1. 年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定;
2. 根据公司所处的行业特性、企业的发展阶段,建立、健全并不断优化公司内部控制体系;
3. 在集团审计部负责人的领导下,针对分子公司的内部控制和经营管理,负责具体审计项目的组织、实施。制定具体项目审计方案,合理进行审计人员分工,指导、检查审计人员的工作;
4. 做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作。负责所分工业务审计工作底稿的编制,复核其他审计人员工作底稿并定期收集整理归档;检查、评价审计证据的真实、充分、有效性,审计结论的适当性;
5. 对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须向集团审计部负责人汇报;
6. 撰写审计报告,真实地反映被审计单位内部控制和经营管理情况,并提出适当的审计建议,提交集团审计部负责人复核;
7. 审计后事项的跟踪管理,保证问题及时得以纠正、改进;
8. 参与重大项目的全过程,监督并控制项目风险,对企业重大项目的实施方案,业务流程设计等事项提供咨询意见。
篇15:IT经理岗位的具体职责
职责:
1、建立公司信息化管理操作规范和信息化管理制度;
2、负责公司ERP、OA、CRM等信息化项目的系统建设与运维;定期分析生产问题,确定缺陷的根本原因,并不断改进现有的应用系统。
3、负责公司IT资源基础设施(IT机房设施等)建设与运维保障;响应业务生产变更请求,完成临时业务和运营请求。
4、负责管理公司服务器、网络设备,保证设备的稳定运行;
5、负责公司信息系统数据备份、信息安全、泄露预防,保障数据安全;
6、公司IT类资产、资源的采购、维护与调配,日常管理;支持团队建立良好的沟通,为业务提供适当且高效的IT解决方案;
7、完成上级布置的其他工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,计算机及相关专业;
2、具备5年以上IT软件开发和维护实践经验;
3、熟悉企业信息化管理、OA/ERP/CRM等系统运维;
4、精通计算机网络、软硬件安装与维护,熟悉计算机多种操作系统如Windows、ubantu;熟悉软件开发工具,如JA,C#,VB.NET,WCF,ASP.NET;
5、熟悉系统操作:系统设计和操作,SQL语句,存储过程(Oracle,SQL Server)在软件开发,系统分析,设计或编程方面拥有丰富的经验;
6、熟悉OA,用友、金蝶等主流系统的操作与维护;
7、熟悉主流加密系统;
8、有较强的团队意识、善于沟通、能够灵活应对各种突发事件,具备计划、组织、协调、实施、控制能力。
9、加分项:熟悉MES系统的建设与维护。
篇16:IT经理岗位的具体职责
职责:
1、负责公司内部IT和业务系统的规划、设计和建设工作;
2、负责公司内部IT和业务系统的日常运维管理,制定和优化公司内部的IT管理流程和规范;
3、负责公司需要引进的IT项目的需求调研和分析,根据项目需求完成技术或产品方案的规划和设计,并制定具体的项目实施方案;
4、负责公司信息平台的实施优化,根据业务需求对现有功能进行调整及优化;
5、推动相关功能开发、测试和上线工作,并跟踪系统使用情况;
6、负责系统使用培训工作,编制系统使用手册,推动内部流程执行及跨部门沟通等工作;
任职要求:
1、本科及以上学历,计算机、信息技术类相关专业;
2、7年以上IT工作经验,有国际学校信息建设经验、IT运营规划者优先;
3、熟悉软硬件及网络管理,熟悉信息平台的运营和开发,有多个项目应用或实施经验;
4、具有独立工作的能力并具备较强的分析、判断和解决问题的能力;
5、具有良好的沟通能力和团队合作精神,可以使用英语进行日常沟通。
篇17:IT经理岗位的具体职责
1、根据公司整体战略发展,制订IT战略规划,推动公司信息化建设,就信息化建设向公司提供专业的咨询、建议和规划方案,实现管理、业务与信息化的有机融合;
2、主导重大项目的立项与实施,包括信息项目(如公司内部OA、eHR、CRM等)的立项、选型或研发、实施、运维、升级等管理工作,制定信息系统各环节的管理制度。
3、IT部门团队搭建及管理;
4、组织信息化项目合作伙伴选择及合同签订;
5、负责公司的整体信息安全性,编制和完善公司数据标准及信息保密制度,制定信息系统安全及灾难恢复的政策和程序,并监督公司及分公司的信息系统设备、网络设备的保护保养。确保公司信息系统安全、高效、稳定运行;
6、信息化流程与制度规划、梳理优化与稽核;协调部门内外部信息的及时的沟通,有效沟通业务、职能部门,提供IT技术服务支持;
7、新信息技术的研究与引进、现有信息技术的持续应用优化、信息化技术应用的培训推广;
审计经理岗位的具体职责(锦集17篇)
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