“长衣衯裶”通过精心收集,向本站投稿了6篇税务专员岗位说明书,以下是小编收集整理后的税务专员岗位说明书,欢迎阅读与借鉴。
篇1:税务专员岗位说明书
1、税务、财务、会计或相关专业,注册税务师或者注册会计师优先;
2、熟悉国际、国家、地方各项税务政策;
3、精通国家财税法律规范;
4、熟练操作办公软件;
5、良好的口头及书面表达能力,
税务专员关键技能
专业能力
税务政策财税法律规范办税经验office办公软件
个人能力
表达能力职业道德认真负责
税务专员升职空间
税务专员 → 税务经理
税务专员薪情概况
应届毕业生¥2500.00
1年经验¥2600.00
2年经验¥3000.00
3年经验¥3900.00
税务专员工作内容
1、管理日常税收事务,协助监督、检查公司税务法规执行情况;
2、编制税收报表,草拟税务成本预测和分析报告,申报纳税;
3、发票和收据的.购买、使用与核销,并对其领取、存档进行登记和管理;
4、税务登记证的办理、年检及注销,税务资料的整理和保管;
5、搜集各类税务法规和制度;
6、协助税务主管联系和协调财政、税务部门。
篇2:税务专员岗位说明书
1、办理日常税务相关事务,包括申报、年检等工作;
2、管理增值税专用发票,购买、领取、登记发票;
3、编制税务、统计等对外报表;
4、根据国家税收、财务政策对企业税务实际问题提出建议和可行性方案;
5、申请、报批公司有关税收优惠政策的手续,加强公司同税务、统计等部门的联络;
6、管理公司税务证照。
篇3:it专员岗位说明书
1、负责公司网站的设计、建设及日常维护与更新;
2、对公司服务器、路由器等设备管理,以及网络平台的运行监控和维护;
3、进行办公设备的日常维护及管理;技术档案维护;
4、负责内部局域网络维护,病毒的查杀,维护局域网系统安全;
5、处理网络及计算机故障;
6、负责内部信息系统建设;进行域名、后台数据维护。
篇4:税务经理岗位说明书
1、熟悉税务管理整体工作内容和工作流程,能够根据公司管理需要制定相应的管理制度和管理流程。
2、能够熟练处理各类税务事项。结合公司税务管理需要提出信息系统建设和调整需求。
3、对信息系统实施有一定了解。
4、财务、会计、金融、税收、工商管理等相关专业。
税务经理关键技能
专业能力
税务工作经验税务管理office办公高级财务管理软件
个人能力
决策管理综合分析团队协作
税务经理升职空间
税务经理→财务总监
税务经理薪情概况
1年经验¥4300.00
2年经验¥5000.00
3年经验¥6600.00
5年经验¥8500.00
税务经理工作内容
1、在第一时间了解相关税务法规,分析对公司的影响,结团生产经营情况,制定公司税务策略,提出税务规划方案并实施。
2、在规定的时间内及时办理税务登记及年检。
3、进行纳税申报并缴纳税金,编制税务报表,计算准确、无遗漏,申报及时。
4、协调处理税局关系,能及时沟通。
5、监管分子公司的税务情况等。
篇5:税务经理岗位说明书
1、制定税务制度、计划和策略。
2、负责税务办理和监督。
3、负责税务审核。
4、提供税务咨询。
5、负责本部门的建设。
篇6:内审专员岗位说明书
内审专员岗位说明书
一、岗位职责
(一)审计经理
1、在总经理的领导下,主持内务审计部的日常工作;
2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程;
3、拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报总经理批准后组织实施;
4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类审计事项,下达审计工作任务,指定经办人和具体实施时间;
5、审核审计工作方案,并对审计方案提出指导性意见;
6、指导下属的日常工作,督促下属的工作进度,并对下属工作中碰到的关键性问题提出指导性解决意见;
7、复核审计工作底稿,最终确定审计工作报告,提出最终审计意见;
8、复核本部门费用,并负责向办公室提出本部门的采购计划;
9、制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议;
10、负责向公司领导汇报本部门工作,完成公司领导交办的其他工作任务,
(二)审计人员
1、根据公司的财务管理制度及其他相关内部管理制度、公司的具体情况,起草审计规章制度、制定具体的'审计工作方案;
2、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估;
3、对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致;
4、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估;
5、对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估;
6、了解和评价公司经营过程中出现重大风险的可能性,并帮助公司改进风险防范的管理 工作;
7、必要时,对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查,查明薄弱环节和原因所在;
8、按照审计工作计划及审计项目特点,制定具体的审计工作方案;
9、按照已批准的审计计划和审计工作方案,负责具体审计项目的实施;
10、取得审计工作证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;
11、负责起草审计报告,客观地反映被审计单位或部门的情况,客观公正地给予评价, 并提出建设性的建议和处理意见;
12、确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性;
13、负责审计资料的立卷,收集、整理归档工作;
14、制定个人工作目标和计划,并向部门经理提出改进内部审计工作的建议;
15、完成部门经理交办的其他工作任务,
二、工作流程
1、审计经理根据公司的发展目标和内部控制情况制定年度审计工作计划,报总经理批准;
2、审计经理根据年度审计计划和总经理的临时指令确定具体审计项目、审计对象和实施时间,指定相关人员组成审计小组;
3、审计小组根据审计项目展开审前调查,审计组长依据调查的具体情况,拟定审计工作方案,并报部门经理批准;
4、审计经理对被审计单位(部门)下达审计通知,并要求被审单位(部门)按通知要求准备好相关资料;
5、审计小组进驻被审计单位或审计部门后,开展审计工作,对相关人员展开调查、询问,对相关资料进行检查、分析、复核,编制审计工作底稿,并对重要的审计凭据复印留底。审计组长、部门经理对审计工作底稿进行复核,并对审计底稿提出指导性意见;
6、审计组长拟定审计报告,对审计中发现的情况或问题提出相应的审计意见和建议,同时征求被审计单位、相关人员的意见,并报部门经理批准,形成正式的审计报告;
7、审计经理针对审计中发现的问题提出自己的审计意见,审计报告最终定稿,向被审计单位传送审计报告、审计建议,并将被审计单位或部门的反馈意见和审计报告一起报送公司常务副总、总经理批准;
8、审计人员对被审计单位(部门)的审计情况进行后续跟踪,收集被审计单位或部门对审计结果的回馈,和审计资料一起整理归档。
三、工作流程图
★ 岗位说明书
★ 岗位说明书范本
★ 税务专员电子简历
★ 物流岗位说明书
★ 教师岗位说明书
税务专员岗位说明书(合集6篇)
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