【导语】“panhong100”通过精心收集,向本站投稿了12篇内部审计的职责和权限,以下是小编整理后的内部审计的职责和权限,欢迎阅读分享。
- 目录
篇1:内部审计的职责和权限
1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证,分析,提交初步审计结论,编制整理审计工作底稿等;
2、对内部控制实施有效性测试;
3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控;
4、完成部门交办的其他工作;
篇2:内部审计的职责和权限
1、AEO高级认证内部审计
2、主题审计项目进行
3、举报调查负责
4、流程审计
篇3:内部审计的职责和权限
1、负责所分工具体审计项目的实施,确保工作进度和质量。
2、负责审计工作底稿的编制和归档,收集审计证据,确保审计结论及评价客观、公正。
3、负责审计中发现的问题归类、汇总、分析,并提出合理的审计建议。
4、负责审计中发现问题的整改跟进并报告。
5、参与内部审计制度的修订。
6、完成审计部长交办的其他工作。
篇4:内部审计的职责和权限
1、参与拟订监查计划几实施方案,并按计划实施
2、参与公司内控状况的监查和评价
3、参与实施专项监查任务,完成监查报告和改善提案
4、建立并管理监查档案
5、履行公司规定的安全、质量、环境、健康有关职责
6、履行其它相关职责,完成委派的其它任务
篇5:内部审计的职责和权限
1. 组织编制并实施公司年度审计工作计划;
2. 制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨询意见;
3. 能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目,包括:制定现场审计方案并执行;
4. 能够就审计结果与高级管理层进行讨论,简单扼要阐明关键问题,并对提出的问题提出有意义的见解;
5. 能够独立完成正式审计报告的撰写工作;
6. 监督审计发现的后续整改及落实情况;
7. 拥有定期收集并整理当期审计发现的意识,并向高级管理层汇报;
8. 拥有团队协作意识,与其他团队成员分享经验以及专业知识,从而使得团队得以成长。
9. 完成上级主管交办的其他工作。
篇6:内部审计的职责和权限
承担内控九大循环内稽项目执行及推动。
检查与评估现行作业规章程序之控制情形。
内部稽核之建立、执行、修订与检讨、协助落实内控制度。
追踪和推动查核缺失值改善落实情形。
协助进行年度内控自评及专审事项。
主管临时交办之其他事项。
篇7:内部审计的职责和权限
(1)根据集团发展战略,建立和完善内审制度,制定具体计划并组织实施;
(2)参与公司及下属子公司经营目标、资产安全完整性、财务状况真实合法性、预算执行情况等审计检查工作;
(3)负责外勤审计工作的控制和管理,复核审计人员完成的审计底稿、审计结果和审计报告;
(4)对在审计工作中发现方面的问题,提出指导意见,并定期进行复查;
(5)负责审计档案的整理归档工作;
(6)完成领导交办的其他工作任务。
篇8:内部审计工作职责与权限
1、参与编制年度审计计划和审计方案;
2、负责对建设项目工程管理的真实性合法性规范性效益性进行监督检查与评价;
3、负责综合各类工程审计结果,参与编写审计报告的相关内容;
4、负责分析被审计单位工程管理存在的问题和原因,提出可行性的管理建议和处理建议;
5、根据审计报告,监督检查被审计单位的相关业务政策操作流程管理控制的改进和调整,并及时做出合理的评价。
篇9:内部审计工作职责与权限
1、带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计。
2、独立承担中型项目的资料汇编及合并工作。
3、合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量。
4、对项目进行质量控制,识别,重视并解决发现问题。
5、保持与客户良好的沟通。
篇10:审计职责和权限范围
1、负责企业在科技项目申报过程中的财务及账务辅导工作;
2、协助企业规范相关政府项目的财务核算,进行成本、研发费用加计扣除的调整;
3、协助注册会计师出具审计报告。
4、协助解决客户项目申报过程中的财务问题。
篇11:审计职责和权限范围
(1)协助审计经理对公司内部控制体系进行评估和编写评估报告;
(2)配合审计经理完成经济责任审计、专项审计及项目调研工作;
(3)在审计经理的指导下独立负责小型项目的审计工作;
(4)协助审计经理对领导绩效完成情况进行考核;
(5)完成审计经理交办的其他事项。
篇12:审计职责和权限范围
1. 协助经理拟定、转呈业务约定书、方案、作业计划、重大事项请示报告
2. 负责编制工作底稿并详细审核项目助理人员的工作底稿及其证明文件。
3. 按规范要求认真编制报告书。
4. 负责撰拟管理建议书、致董事会函以及客户要求出具的各种证明文件。
5. 带领项目小组的助理人员实施业务工作。在项目承办过程中充分调动小组成员的积极性,使整个小组协调一致。
6. 代表项目小组与客户商谈、讨论有关事项,以及与政府有关部门联系咨询业务中的疑难问题,加强小组成员与客户的沟通,以提高工作的效率。
7. 在业务实施工程中,领导项目小组进行预审工作。
8. 及时协调客户下属各主体的工作进度,密切关注不同账项审计之间的配合与衔接。编制工作进度表,对业务质量与工时成本进行控制。
9. 负责安排已委托审计客户的年终存货盘点,以及会计报表审计的具体日期,上报项目主管。
10. 对审计项目中重大事项提出审计意见,报经理确认。
11. 督导业务助理人员完成本职工作,负责业务助理人员的部分考核工作。
12. 按审计业务委托书规定的时间要求出具审计报告。
13. 按规定的时间、要求完成审计档案的归档。
★ 内部审计工作总结
内部审计的职责和权限(精选12篇)




